不會(huì)重復(fù)開(kāi)票,據(jù)了解,因?yàn)閟ap系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)發(fā)票號(hào)碼,如果發(fā)票號(hào)碼已存在,則不允許重復(fù)開(kāi)票。
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有提示,三次。
發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié),收到供應(yīng)商發(fā)票之后,需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄,并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確,如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因,必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
就是供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單所開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后,企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。
針對(duì)此業(yè)務(wù),在SAP系統(tǒng)中使用MIRO,并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類型。
做發(fā)票時(shí),會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。
根據(jù)發(fā)票號(hào)為空來(lái)判斷。
SAP中做好應(yīng)收發(fā)票,通過(guò)自定義字段讓金稅接口識(shí)別,也可以根據(jù)發(fā)票號(hào)為空來(lái)判斷。 自動(dòng)和手動(dòng)都可以確認(rèn)開(kāi)票行為。
在SAP系統(tǒng)中做如下配置:銷售和分銷-基本功能-輸出控制-輸出確定-使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)-維護(hù)開(kāi)票單據(jù)的輸出確定-維護(hù)輸出類型。
當(dāng)前標(biāo)題:包含Sap系統(tǒng)開(kāi)票系統(tǒng)的詞條
網(wǎng)頁(yè)路徑:http://www.chinadenli.net/article32/dohehpc.html
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