1、固定資產期初導入分為兩個步驟。導入固定資產卡片,這一步是帶有資產價值的。使用OASV將固定資產和累計折舊的科目余額做到總賬中,差額放到期初導入科目。
讓客戶滿意是我們工作的目標,不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術通過有效、簡單的方式提供給客戶,將通過不懈努力成為客戶在信息化領域值得信任、有價值的長期合作伙伴,公司提供的服務項目有:域名注冊、網頁空間、營銷軟件、網站建設、訥河網站維護、網站推廣。
2、獨立配置出一個固定資產分類,將其固定資產科目確定的折舊費科目配置成在建工程成本科目即可。
3、新建一個正確的主數(shù)據(jù),然后錄入憑證即可。那個凍結的主數(shù)據(jù)等以后有了電器類的再利用上(解凍)就行了!\x0d\x0a還有,如果在今年已經提取折舊了也能處理的,直接把購置資產的錯誤憑證沖銷即可。
4、SAP系統(tǒng)的固定資產模塊首先要上線,相關配置工作都必需做完善。對賬面資產和公司設備實物進行盤點,確保賬實一致。
5、但該項調整應在固定資產投入使用后12個月內進行。參照《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定,調整該項固定資產的計稅基礎,但不需要調整原已計算扣除的折舊額,其以后年度的折舊按調整后的計稅基礎減已提取折舊后的資產凈值計算。
劃線更正法:結賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有文字或數(shù)字錯誤,而記賬憑證沒有錯誤,應當采用劃線更正法。
以前年度的應付賬款明細科目用錯的調整方法是: 因為應付賬款屬于負債類科目,發(fā)現(xiàn)用錯,可以直接調整,沖平應付賬款科目;例如應該借應收賬款科目的,企業(yè)用了應付賬款科目。
我們一般都調整CO而不調整FI的,F(xiàn)I只是記賬功能,對于報表可以調整,CO是很難調整的。
您只能設置應付或預付作為統(tǒng)馭科目。比如設置應付賬款作為統(tǒng)馭科目,預付可以通過選擇特別總賬標志來選擇。反之設置預付為統(tǒng)馭科目,應付可以通過選擇特別總賬標志來選擇。
事物代碼AS02 進去,手動修改資產數(shù)量。
是零的話,不需要在計提,不可能是負數(shù)。資產原值調整與資產價值化發(fā)生在同一年,調整后的月折舊額=(原值_調整金額)/全部期限,調整當月將以前月份多提/少提的折舊體現(xiàn)在當月折舊額中。
點擊移庫管理、庫存狀態(tài)變化,雙擊業(yè)主編號找到各自工廠。點擊新增明細,輸入商品編號回車,雙擊批次選擇需要凍結的批次。雙擊原因,根據(jù)實際情況選擇原因,點擊保存。
步驟如下:在“固定資產”模塊,點擊固定資產中的設置選項。
不能改。在做入庫單修改時,應該做得是:入庫單的修改,可以利用直接修改或紅沖的方法,建議采用紅沖的方法;對相關的信息進行操作。SAP系統(tǒng)是一款德國的,全世界排名第一的,并且世界500強都在使用的ERP軟件系統(tǒng)。
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