1、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳,即為預(yù)制發(fā)票。
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2、預(yù)制發(fā)票錄入以后,可以在采購訂單物料項(xiàng)目細(xì)節(jié)區(qū)的采購訂單歷史頁中查看,如下圖,SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票,SAP的這個(gè)翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”,提前(預(yù))輸入(制)發(fā)票其實(shí)就是預(yù)制發(fā)票。
3、在物流發(fā)票校驗(yàn)的憑證預(yù)制中,您可以預(yù)制發(fā)票、貸項(xiàng)憑證和后續(xù)借記/貸記。這表示您可以在系統(tǒng)中輸入數(shù)據(jù)并將其保存在憑證中,但是不進(jìn)行過帳。
4、是的,過賬前要核對(duì)預(yù)制發(fā)票和實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票是否一致,一致的情況下,點(diǎn)擊記帳進(jìn)行過賬,過賬后憑證數(shù)據(jù)反映到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,從財(cái)務(wù)報(bào)表才可看到。
5、從你的角度來看,過賬,單純實(shí)際的程就是把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了,相對(duì)財(cái)務(wù)模塊的其他動(dòng)作,比如你預(yù)制憑證、暫存憑證,只是占了一個(gè)坑,沒那個(gè)啥。
6、不可以哦,都沒有發(fā)票金額,就意味著沒有發(fā)票的行項(xiàng)目,所以沒法預(yù)制的。
1、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳,即為預(yù)制發(fā)票。
2、如下圖,SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票,SAP的這個(gè)翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”,提前(預(yù))輸入(制)發(fā)票其實(shí)就是預(yù)制發(fā)票。用戶還可以點(diǎn)擊此處的物料憑證編號(hào)直接穿透打開具體的發(fā)票查看。
3、申請(qǐng)sap復(fù)數(shù)發(fā)票方法如下。點(diǎn)擊發(fā)票傳出,選擇剛剛開出的發(fā)票點(diǎn)確定。打開發(fā)票回寫數(shù)據(jù),全選、復(fù)制。然后拷貝到終端桌面的文本文檔中終端界面打開ZSD004,在金稅〉SAP框中點(diǎn)擊增值稅發(fā)票即可。
4、從這個(gè)表中我們可以看出,除了財(cái)務(wù)手工錄入的部分憑證能夠預(yù)制,MM 模塊的發(fā)票校驗(yàn)提供預(yù)制的機(jī)制外,其他類型的憑證類型都不能進(jìn)行預(yù)制。
5、VF03根據(jù)你開的發(fā)票號(hào)去查,點(diǎn)會(huì)計(jì)按鈕可以查看到發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,回車可以看到開票項(xiàng)目的具體內(nèi)容。
1、熟悉國內(nèi)諸如用友的財(cái)務(wù)人員,常常會(huì)在項(xiàng)目中提出對(duì)所有會(huì)計(jì)憑證都要先入賬再過賬的需求,不幸的是,SAP 并不能對(duì)所有會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行預(yù)制的操作。
2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳,即為預(yù)制發(fā)票。
3、過賬就是發(fā)貨記賬,一般會(huì)產(chǎn)生物料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證,且對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會(huì)計(jì)分錄后,把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。
4、是的,過賬前要核對(duì)預(yù)制發(fā)票和實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)票是否一致,一致的情況下,點(diǎn)擊記帳進(jìn)行過賬,過賬后憑證數(shù)據(jù)反映到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,從財(cái)務(wù)報(bào)表才可看到。
文章名稱:關(guān)于sap系統(tǒng)預(yù)制進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的信息
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