找到錯誤的憑證號碼,MBST 取消物料憑證。

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既然物料憑證有了(去MB51里面能查到嗎?),那你就可以去MIGO(或MB1A)用262 反沖,就可以了。要不行你加我得了,這么說話太麻煩。
用MIGO輸入采購訂單后,注意選擇移動類型,應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。
COGI是做error posting的,歸根到底還是goods movement,所以做沖銷的話,和正常的goods movement的沒有區(qū)別。例如261,沖銷就用262。
先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。
首先,你得知道,沖銷的憑證,不可以再次被沖銷的有問題發(fā)抓圖出來。
首先通過FB50等命令做總賬憑證。其次對應(yīng)沖銷上月預提。最后對差額補充或沖減調(diào)整相關(guān)費用科目即可解決sap沖銷動能分配應(yīng)沖銷當月沖銷到上個月。
通過事務(wù)碼沖銷:FB08 對單一憑證進行沖銷,輸入憑證編號,公司代碼,會計年度,選擇沖銷原因(藍沖,紅沖),然后過賬即可注:憑證紅沖和藍沖的科目余額是一致的,但藍沖會增加被沖銷科目借貸雙方的發(fā)生額。
你交了五百元話費,是預交的,同樣應(yīng)作待攤費用處理,然后根據(jù)該話費使用的時間和實際話費金額,從待攤費用轉(zhuǎn)入當期的管理費用或營業(yè)費用即可。
在vf11時選擇過賬日期(賬期打開的當月);至于樓上說的打開上月賬期的方案,不可行,因為上月的賬已經(jīng)結(jié)了,相應(yīng)的財務(wù)報表已經(jīng)出具(重要的是稅已經(jīng)交了),再去沖銷在上月會更改上月收入,導致上月報表有問題。
1、首選是問問你們的老同事,或者IT部門的SAP支持的同事。
2、首先登陸SAP系統(tǒng),當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證,在SAP菜單項下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。
3、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進入界面。直接回車進入界面,顯示出整個訂單的報工明細,如下圖所示 勾選中所要取消的報工,然后點擊保存圖標進入界面,將取消報工的原因記錄好。
4、②選中申請了審核后作廢的付款單,點擊【審核】按鈕;(此步驟建議由付款單的審核人進行審核)③在財務(wù)待付款處,點擊左側(cè)【已付款】找到需要作廢的付款單,點擊上方【作廢審核】按鈕,按照提示操作即可。
5、用MIGO輸入采購訂單后,注意選擇移動類型,應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。
新聞名稱:sap系統(tǒng)cogi沖銷的簡單介紹
文章來源:http://www.chinadenli.net/article22/dsooccc.html
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